Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 34 registros Informações atualizadas em: 17/08/2026 - 11:13:13

DIÁRIA: 451/2026 28/07/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 450/2026 27/07/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 449/2026 27/07/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 443/2026 21/07/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. EDVANDO DE ASSIS LINS MAIA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: EDVANDO DE ASSIS LINS MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 442/2026 21/07/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 441/2026 21/07/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. EDVANDO DE ASSIS LINS MAIA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: EDVANDO DE ASSIS LINS MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 440/2026 21/07/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 214/2026 25/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 3

Valor unidade: 200,00

Valor total: 600,00

DIÁRIA: 209/2026 19/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 168/2026 26/05/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 161/2026 20/05/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 123/2026 08/04/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 122/2026 08/04/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. EDVANDO DE ASSIS LINS MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: EDVANDO DE ASSIS LINS MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 099/2026 23/03/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ANTONIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 098/2026 23/03/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 085/2026 11/03/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 041/2026 29/01/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 011/2026 13/01/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 005/2026 09/01/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. EDVANDO DE ASSIS LINS MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: EDVANDO DE ASSIS LINS MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 004/2026 09/01/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 003/2026 09/01/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 002/2026 08/01/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 457/2025 27/11/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 453/2025 25/11/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO, a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 452/2025 25/11/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 412/2025 10/11/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 376/2025 17/10/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 356/2025 13/10/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 348/2025 30/09/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 165/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA

Quantidade: 2

Valor unidade: 200,00

Valor total: 400,00

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